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2018年度南平市市政工程管理处部万博体育APP门预
作者: 万博体育APP 来源: 未知 发布时间:2018-10-09 21:38

  万多盏路灯的市政设施管理和维护工作,并负责办理城市道路挖掘现场的勘查、测算、监督和修复工作。具体包括

  (一)负责市区52条主次干道的市政设施(包括车行道、人行道、排水管道、窨井)维护和管理。

  (三)收到城市道路挖掘《行政审批受理通知书》后,负责办理现场的勘查并填写《现场勘查情况表》,以及挖掘现场的监督和挖掘后的路面修复工作。

  1、积极推进在建工程,做好已完工程的结算工作,以及谋划武夷新区拟接收市政设施的管理、维护工作。

  2、继续深化实施市政设施巡查精细化管理,每周定期检查市区道路、路灯及排水设施,发现问题及时处理,严格按照社会承诺时限执行。

  3、进一步健全内部管理,完善机构组织,加强效能建设,促进市政设施的维护与管理上一新台阶。

  4、积极做好上级部门交办的其他任务,如按照上级部门的部署,做好武夷新区市政道路设施的接收工作。

  按照综合预算的原则,南平市市政工程管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,收入预算为1640.35万元,比上年增加298.06万元,主要原因是水利工程运行与维护增加和其他城乡社区公共设施支出增加。其中:一般公共预算拨款497.75万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款3万元,财政代管资金专户结转12万元,基金收入上年结转1077.6万元,财政项目资金结转50万元。相应安排支出预算1640.35万元,比上年增加298.06万元,其中:人员支出276.62万元,对个人和家庭补助支出10.02万元,公用支出17.2万元,项目支出1336.5万元。

  2018年度一般公共预算拨款支出497.75万元,比上年增加202.46万元,主要原因是水利工程运行与维护增加和其他城乡社区公共设施支出增加。

  2018年度政府性基金收入上年结转1077.6万元,比上年政府性基金支出增加42.6万元,主要原因是路灯及夜景灯电费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2121301城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)1077.6万元,主要用于路灯及夜景灯电费及市政设施维护支出。

  (一)人员经费286.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费17.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、万博体育APP工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  2018年政府采购预算总额26.3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  截止2017年底,单位共有车辆13辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、万博体育APP,“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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